沐鸣2娱乐平台 -【沐鸣2官方直营,信赖之选】内部审计工作流程图
来源:纪检监察审计处
发布日期:2017-01-03
浏览🛀:23515次
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纪检监察审计处根据上级部署或沐鸣2领导的安排、沐鸣2有关制度规定的审计事项拟订审计项目🔊、计划😺。
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根据计划确定审计对象📼,制定审计方案🦑🐗,报经主管领导批准🦒。
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成立审计小组,发出审计通知书👱🏽♂️,送达被审单位(个人)。
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被审计单位(个人)在规定的时间内,按照审计通知书的要求提供相关资料🧏♂️。
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审计小组通过必要的审计程序和方法取得证明材料,编制👩⚕️🟨、复核审计工作底稿🌏。
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审计小组提出审计报告,征求被审单位(个人)意见𓀑。
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被审单位(个人)在接到审计报告之日起5日内♓️,将书面意见报送审计处🦵🏻,逾期视为无异议👅。
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纪检监察审计处审定审计报告,出具审计意见书,报送院领导审批🧑🏻🚀。
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被审单位(个人)执行审计意见书和审计决定确定的事项。
如有异议🥱,可在收到审计意见书之日起10日内💪🏽,向主管领导或院长书面提出。
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纪检监察审计处对重要事项进行后续审计♢,检查采纳审计意见和审计决定的执行情况。
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